【招标公告】会理市中医医院财务收支审计(含财务报表审计)项目询价公告

所属地区:四川凉山彝族自治州 发布日期:2026-07-15

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基本信息

地区 四川 凉山彝族自治州 采购单位 会理市中医医院
招标代理机构 项目名称 会理市中医医院财务收支审计(含财务报表审计)
采购联系人 *** 采购电话 ***
为规范医院财务管理,强化财经纪律执行监督,我院拟对财务收支审计(含财务报表审计)项目委托专业中介机构实施,现就本审计服务项目进行院内询价采购,本着公平、公正、择优的原则,欢迎符合资质条件、具备履约能力的合法供应商参与本次报价。现将采购相关事宜公告如下:
一、项目名称
会理市中医医院财务收支审计(含财务报表审计)
二、项目概况
(一)服务地点
会理市中医医院
(二)审计内容及意见出具要求
1.审计服务期限:拟定为3年,合同采取一年一签模式,每年根据服务质量评估结果确定是否续签下一年度合同。
2.审计范围:覆盖会理市中医医院2025年1月1日至2027年12月31日期间的所有财务收支活动、财务报表及相关财务资料,包括预算执行、专项资金使用、资产管理、内部控制等全流程财务事项。若需追溯核查以前年度相关事项的,成交中介机构(以下简称供应商)应当配合完成延伸审计核查工作,相关费用不再另行收取。
3.专项审计意见出具要求
本项目供应商须严格依据国家审计准则及医院审计工作要求开展审计工作,确保审计流程规范、审计证据充分、审计报告真实准确,在现场审计结束后45日内提交正式审计报告及相关资料,同时对审计过程中知悉的医院商业秘密与财务信息承担保密责任,供应商对其出具的审计报告的真实性、准确性和完整性依法承担相应法律责任。会理市中医医院审计科将安排专人对供应商审计全过程实施监督。供应商完成审计工作后,须针对性出具完整、规范、客观的专项审计意见,具体要求如下:
(1)会计制度执行合规性意见:核查医院账务处理、会计核算、会计资料编制等工作,全面核验各项操作是否严格契合《政府会计制度》及相关财经准则规定,如实披露制度执行偏差问题。
(2)财务收支合规合法性意见:核查各项收支业务、资金使用、审批流程是否符合国家财经法规及医院内部管理制度,确保财务收支真实、合法、合规。
(3)会计资料真实完整性意见:核查凭证、账簿、报表等资料是否真实、完整、准确,账证、账账、账表勾稽关系是否一致。
(4)其他审计过程中发现的内部控制缺陷、财务管理漏洞、潜在财务风险等问题进行梳理,并结合医院实际运营情况,提出具备针对性、可操作性的改进管理建议,同时配合医院完成对审计发现问题整改的指导工作。供应商须按要求向医院审计工作相关部门汇报审计过程中的重大事项,及时沟通审计进展与初步发现,不得隐瞒或迟报相关问题,所有审计结论均须做到依据充分、表述清晰,不得出现模糊表述或误导性结论。
(三)项目人员配置要求
供应商须组建专属项目审计团队,人员配置固定、专业过硬,不得随意更换,具体配置标准如下:
项目团队至少3人:项目负责人1名(须持有注册会计师执业资格,具备三年以上医院审计经验),项目驻场审计人员不少于2名(其中至少1名持有注册会计师执业资格,其余人员均须具备中级及以上财务/审计职称)。熟练掌握行政事业单位及公立医院财经政策、审计规范,具备良好的职业素养、职业道德和履职能力。项目团队驻场时间不少于15个工作日。
(四)采购方式:院内询价采购
(五)项目预算:2025年—2027年年度财务收支审计服务,含财务报表审计。该项目年度预算为5万元,总预算金额15万元。
(六)评审方式:本项目采用最低价评标法。评审小组对各供应商有效报价进行评审,优先确定最低有效报价供应商为第一中标候选人;若多家供应商有效报价一致,将结合供应商综合业务实力、公立医院同类审计项目业绩、履约能力、服务口碑等情况进行综合评定,择优确定本项目供应商。所有报价均不得超过预算价,且为一次性报价,不接受二次报价。
三、服务总体要求
1.供应商须严格遵照《中华人民共和国注册会计师法》《中国注册会计师执业准则》等法律法规及行业规范,严格执行完整、必要的审计程序,独立、客观、公正开展审计工作,最终出具真实合法、格式规范、内容完整的正式审计报告、审计结论及针对性财务管理优化建议。
2.审计工作重点须全面覆盖医院整体财务收支核算、资产负债管控、专项资金专款专用、债权债务清理、内部控制制度执行、中央八项规定精神落实、财经纪律执行、会计账务处理规范性等核心工作内容,全面排查财务管理风险隐患。
3.全体审计人员必须坚守客观公正、廉洁自律、严谨务实的执业原则,如实核查问题、客观评价医院财务管理现状,不隐瞒、不夸大审计问题,确保审计结果真实有效。
4.审计过程中发现重大财务问题、风险隐患或需调整审计范围的,供应商须第一时间向我院采购管理部门书面汇报,如需开展延伸审计工作,必须取得医院书面同意后方可实施,严禁擅自延伸审计范围。
5.供应商及全体审计人员对审计过程中接触的医院财务数据、内部管理制度、涉密资料等在法律法规规定的保密期限内承担保密责任,并签订保密协议。严禁以任何形式外泄、传播、使用涉密信息,项目结束后须完整移交全部资料,不得私自留存。
6.本项目严禁转包、违法分包,一经发现,立即取消报价及中标资格,终止合作,并纳入我院供应商黑名单。
7.项目实施过程中产生的人员交通、食宿等费用,均由供应商自行承担,采购人不另行支付任何额外费用。
8.派驻现场的审计人员须熟练掌握行政事业单位、公立医院财经政策及专项审计业务,具备丰富的同类项目实操经验,能够高效地完成审计工作,具备良好的履职能力和职业素养。
9.审计团队人员须严格遵守回避规定,并签订回避承诺函;若审计团队成员与我院或相关人员存在利害关系,须主动提出回避。
四、参选供应商资格要求
1.具备独立法人资格,持有合法有效的营业执照,同时持有省级财政部门(或省级以上注册会计师协会备案确认)颁发的会计师事务所执业证书,能够出具符合会计准则和审计规范要求的正式审计报告。
2.近三年内无重大违法执业记录,未被列入“信用中国”失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单及政府采购严重违法失信行为记录名单,在行业内拥有良好的执业信誉。
3.具备固定的经营办公场所,拥有不少于5名注册会计师。执业注册会计师信息须提供近三个月的社保缴纳证明、注册会计师证书复印件作为佐证材料。
4.具备承接本项目所需的专业设备、技术团队、行业资质及完整履约能力,具备公立医院财务审计相关服务经验。
5.本项目不接受联合体报价,不允许挂靠、借用资质参与报价。
6.供应商须提供法定代表人身份证明、法定代表人身份证、授权委托书、授权代理人身份证(原件或加盖企业鲜章的复印件),所有资料真实有效、信息完整。
7.本次报价所有佐证材料、资质文件复印件均须清晰可辨、加盖供应商单位鲜章,否则视为无效资料。
五、服务质量评估
每年度合同到期前30日,由审计委员会组织相关人员对中介机构服务质量开展评估,评估设置四项指标:审计报告质量与合规性(30分)、任务完成时效(20分)、问题整改指导满意度(25分)、保密义务履行情况(25分)。综合评分达到80分及以上的,可续签下一年度合同;综合评分低于80分的,不予续签。
六、响应文件组成及装订密封要求
(一)响应文件组成(所有文件须加盖单位鲜章,缺一不可)
1.提供针对本项目的整体服务方案、工作实施计划及正式报价单;
2.提供三证合一营业执照复印件、省级财政部门(或省级以上注册会计师协会备案确认)颁发的会计师事务所执业证书复印件以及其他企业审计业务相关资质证书复印件;
3.提供项目团队人员注册会计师证书、专业技术职称证书、执业资格及从业证明材料(拥有不少于5名注册会计师,且项目驻场人员需按照前文项目人员配置要求,配备符合要求的人员,相关资质证明材料均需加盖单位鲜章);
4.法定代表人身份证明、授权委托书及授权代理人身份证明材料;
5.企业内部质量管控制度、审计质量保证体系、风险防控机制等相关文件;
6.近三年内无重大违法执业记录,未被列入“信用中国”失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单及政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函;
7.依法纳税良好记录证明、社保缴纳良好记录证明;
8.固定的经营办公场所证明材料;
9.拥有三年以上医疗机构审计相关工作经验证明材料。
(二)装订及密封要求
响应文件统一装订成册,整体密封装袋。文件封面及密封袋整体加盖单位公章、骑缝章,封面清晰标注:供应商单位名称、项目名称、联系人、联系电话。未按要求装订、密封、盖章的,一律视为无效报价,不予受理。
七、响应文件递交事宜
(一)递交时间
自本公告发布之日起十个工作日内,即2026年07月14日至2026年07月28日17时30分(现场递交时间为工作日上午8:30-12:00、下午14:30-17:30)接收响应文件。逾期递交的响应文件将不予受理。
(二)递交方式
现场递交或邮寄递交
(三)递交地址
四川省凉山彝族自治州会理市南街113号
(四)联系方式
联系人:谢老师,联系电话:0834-5675565;监督电话:0834-8565800
八、结果公示
项目开标与评审结束,中标结果将于院内公示栏、医院微信订阅号公示,敬请留意查询。
会理市中医医院
2026年7月14日

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